تحليل شركة PerkinElmer, Inc. الصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين

تحليل شركة PerkinElmer, Inc. الصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين

US | Healthcare | Medical - Diagnostics & Research | LSE

Revvity, Inc. (0KHE.L) Bundle

Get Full Bundle:
$24.99 $14.99
$14.99 $9.99
$14.99 $9.99
$14.99 $9.99
$14.99 $9.99
$14.99 $9.99
$14.99 $9.99
$14.99 $9.99
$14.99 $9.99

TOTAL:



فهم مصادر إيرادات شركة PerkinElmer, Inc

تحليل الإيرادات

لقد رسخت شركة PerkinElmer, Inc. مكانتها في قطاعات علوم الحياة والتشخيص. يعد فهم تدفقات إيرادات الشركة أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى قياس صحتها المالية.

تتكون مصادر الإيرادات الأساسية لشركة PerkinElmer من القطاعات التالية:

  • المنتجات: وهذا يشمل أدوات التشخيص والكواشف.
  • الخدمات: يشمل خدمات المختبر والصيانة ودعم العملاء.
  • المناطق: يتم تقسيم الإيرادات بين أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ ومناطق أخرى.

في عام 2022، أفاد بيركين إلمر 3.5 مليار دولار في إجمالي الإيرادات، مما يمثل معدل نمو سنوي قدره 5.6% من 3.31 مليار دولار في عام 2021.

فيما يلي مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في إجمالي الإيرادات لعام 2022:

قطاع الأعمال الإيرادات (بالمليارات) النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات
التشخيص $2.2 62.9%
علوم الحياة $1.2 34.3%
الآخرين $0.1 2.8%

ومن الجدير بالذكر أن قطاع التشخيص أظهر أداءً قويًا، ويعزى ذلك إلى زيادة الطلب على الحلول الموجهة نحو الصحة. أظهر قطاع علوم الحياة، على الرغم من صغر حجمه، اتجاهًا متزايدًا بسبب التقدم في تكنولوجيا البحث.

من عام 2020 إلى عام 2022، لوحظت معدلات نمو الإيرادات التالية على أساس سنوي:

سنة إجمالي الإيرادات (بالمليارات) معدل النمو على أساس سنوي
2020 $3.08 4.2%
2021 $3.31 7.5%
2022 $3.50 5.6%

تشمل التغييرات الكبيرة في تدفقات الإيرادات زيادة ملحوظة في الطلب على وسائل التشخيص الجزيئي، خاصة أثناء الوباء، مما أدى إلى ارتفاع المبيعات في قطاع التشخيص. كما استثمرت الشركة أيضًا في توسيع عروضها في مجال العلوم الحياتية، وهو ما يعكس محورًا استراتيجيًا نحو مجموعة واسعة من حلول الرعاية الصحية.

باختصار، إن فهم ديناميكيات تدفقات إيرادات PerkinElmer يوفر رؤى أساسية للمستثمرين. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على توسيع قطاعات التشخيص وعلوم الحياة يجعلها في وضع جيد لتحقيق النمو المستقبلي.




نظرة عميقة على ربحية شركة PerkinElmer, Inc

مقاييس الربحية

أظهرت شركة PerkinElmer, Inc. مقاييس أداء متنوعة على مدار السنوات القليلة الماضية، مما يعكس قدراتها التشغيلية وظروف السوق. يعد فهم مقاييس الربحية أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين.

هامش الربح الإجمالي: بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة PerkinElmer عن هامش ربح إجمالي قدره 62.4%، زيادة طفيفة من 61.7% في عام 2021. وهذا يدل على الإدارة الفعالة للتكاليف المباشرة المرتبطة بالإيرادات.

هامش الربح التشغيلي: وفي عام 2022، بلغ هامش الربح التشغيلي 18.9%، والذي كان انخفاضا من 22.1% في عام 2021. ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى زيادة النفقات التشغيلية مع توسع الشركة في خطوط إنتاجها.

هامش صافي الربح: تم الإبلاغ عن هامش صافي الربح لعام 2022 عند 14.3%، أسفل من 15.7% في عام 2021. يسلط هذا التغيير الضوء على تأثير تقلب معدلات ضريبة الدخل ونفقات الفائدة على النتيجة النهائية.

الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت

يكشف فحص الاتجاهات في مقاييس الربحية هذه عن بعض الأفكار:

  • من عام 2020 إلى عام 2022، ظل هامش الربح الإجمالي مستقرًا نسبيًا، مما يشير إلى قدرة ثابتة على إدارة تكلفة البضائع المباعة.
  • وشهدت هوامش الربح التشغيلي اتجاهاً هبوطياً، مما يشير إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية.
  • كما انخفضت هوامش الربح الصافية، مما يشير إلى الضغوط الناجمة عن عوامل التكلفة والضرائب.

مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة

عند مقارنة نسب ربحية PerkinElmer مع متوسطات الصناعة:

متري بيركين إلمر (2022) متوسط الصناعة
هامش الربح الإجمالي 62.4% 55.0%
هامش الربح التشغيلي 18.9% 20.0%
هامش صافي الربح 14.3% 12.5%

تحليل الكفاءة التشغيلية

يظهر تحليل الكفاءة التشغيلية صورة مختلطة:

  • ويسلط تحسن هامش الربح الإجمالي الضوء على الإدارة الفعالة للتكاليف على الرغم من التقلبات في حجم المبيعات.
  • ارتفعت المصاريف التشغيلية بسبب الاستثمارات في البحث والتطوير، مما أثر على هوامش الربح التشغيلي.
  • أثرت استراتيجية الشركة لتنويع عروض منتجاتها على الهوامش قصيرة الأجل ولكنها تهدف إلى النمو على المدى الطويل.

يكشف تقييم الوضع المالي لشركة PerkinElmer عن نقاط القوة والتحديات في الربحية، مما يضمن المراقبة المستمرة من قبل المستثمرين للتطورات المستقبلية.




الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة PerkinElmer, Inc. بتمويل نموها

هيكل الديون مقابل حقوق الملكية

تعمل شركة PerkinElmer, Inc. باتباع نهج مركّز في التمويل يجمع بين استراتيجيات الديون والأسهم. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تمتلك الشركة إجمالي ديون تبلغ حوالي 1.51 مليار دولاروالتي تشتمل على مزيج من الالتزامات طويلة الأجل وقصيرة الأجل. التقسيم هو كما يلي:

نوع الدين المبلغ (بالمليارات)
الديون طويلة الأجل $1.45
الديون قصيرة الأجل $0.06

الحالية للشركة نسبة الدين إلى حقوق الملكية يقف عند 0.84، وهو أقل من متوسط الصناعة بحوالي 1.00. ويشير هذا إلى أن شركة PerkinElmer تعتمد بشكل أكبر على تمويل الأسهم مقارنة بتمويل الديون، وتضع نفسها بشكل متحفظ في مواجهة تقلبات السوق.

تشمل الأنشطة الأخيرة في إدارة الديون مبادرة إعادة التمويل التي أصدرتها شركة PerkinElmer 500 مليون دولار في المذكرات العليا في يوليو 2023، بهدف تمديد فترة الاستحقاق profile وتحسين نفقات الفائدة. التصنيف الائتماني للشركة لا يزال مستقرا عند با3 من وكالة موديز، مما يشير إلى وجود خطر معتدل فيما يتعلق بالتخلف عن السداد.

وفي إطار موازنة هيكلها المالي، شددت شركة PerkinElmer على تمويل الأسهم باعتباره وسيلة رئيسية للنمو. ويبلغ إجمالي حقوق المساهمين حوالي 1.8 مليار دولار. وتكتمل قاعدة الأسهم القوية هذه بالاستخدام الاستراتيجي للديون، مما يسمح بالمرونة في الاستثمارات وعمليات الاستحواذ.

يسلط الجدول التالي الضوء على المقاييس الرئيسية المتعلقة باستراتيجية تمويل PerkinElmer مقارنة بمعايير الصناعة:

متري بيركين إلمر متوسط الصناعة
نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.84 1.00
إجمالي الدين (بالمليارات) $1.51 يختلف حسب الشركة
إجمالي حقوق المساهمين (بالمليارات) $1.80 يختلف حسب الشركة
الديون طويلة الأجل (بالمليارات) $1.45 يختلف حسب الشركة
الديون قصيرة الأجل (بالمليارات) $0.06 يختلف حسب الشركة

باختصار، يعكس نهج بيركين إلمر في التمويل استراتيجية حكيمة تستفيد من كل من الديون وحقوق الملكية بشكل فعال، مع الميل نحو الحفاظ على أساس متين للأسهم مع إدارة مستويات الديون بشكل استراتيجي.




تقييم السيولة لشركة PerkinElmer, Inc

تقييم سيولة شركة PerkinElmer, Inc

أظهرت شركة PerkinElmer، Inc.، وهي شركة بارزة في قطاع التشخيص وعلوم الحياة، مركزًا قويًا للسيولة. ويوفر تحليل نسب السيولة رؤى قيمة للمستثمرين.

ال النسبة الحالية لPerkinElmer يقف في 1.74 اعتباراً من نهاية الربع الثالث من عام 2023، مشيراً إلى أن الشركة قد حققت $1.74 في الأصول المتداولة لكل $1.00 من الالتزامات المتداولة. ال نسبة سريعة، الذي يستثني المخزون من الأصول المتداولة، يتم الإبلاغ عنه في 1.21. يشير هذا إلى أنه حتى بدون الاعتماد على مخزونها، تحتفظ PerkinElmer بمركز سيولة صحي.

عند تحليل اتجاهات رأس المال العامل، أبلغ PerkinElmer عن رأس مال عامل يبلغ تقريبًا 652 مليون دولار للربع الثالث من عام 2023، ارتفاعًا من 610 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. وهذا يدل على القدرة المتزايدة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل، مما يعزز المرونة التشغيلية الشاملة.

ال بيان التدفق النقدي يكشف عن اتجاهات مهمة في أنشطته التشغيلية والاستثمارية والتمويلية:

  • التدفق النقدي التشغيلي: بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حققت شركة PerkinElmer تدفقًا نقديًا تشغيليًا يبلغ حوالي 550 مليون دولار.
  • التدفق النقدي الاستثماري: أعلنت الشركة عن تدفق نقدي قدره 100 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى النفقات الرأسمالية وعمليات الاستحواذ.
  • التدفق النقدي التمويلي: أدت أنشطة التمويل إلى تدفق نقدي خارج 150 مليون دولار، والتي تتكون بشكل رئيسي من سداد الديون وتوزيعات الأرباح.

عند دراسة المخاوف المحتملة بشأن السيولة أو نقاط القوة، من الجدير بالذكر أن النقد والنقد المعادل لدى PerkinElmer بلغ 200 مليون دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2023، أي ما يعادل تقريبًا 36% من الالتزامات المتداولة. وهذا يسلط الضوء على وجود حاجز قوي ضد طلبات السيولة غير المتوقعة.

متري القيمة (الربع الثالث 2023)
النسبة الحالية 1.74
نسبة سريعة 1.21
رأس المال العامل 652 مليون دولار
التدفق النقدي التشغيلي 550 مليون دولار
استثمار التدفق النقدي - 100 مليون دولار
تمويل التدفق النقدي - 150 مليون دولار
النقد والنقد المعادل 200 مليون دولار

باختصار، تشير مقاييس واتجاهات السيولة لدى PerkinElmer إلى أن الشركة في وضع جيد للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل مع الاستمرار في الاستثمار من أجل النمو. يجب على المستثمرين أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار عند تقييم الوضع المالي العام للشركة.




هل شركة PerkinElmer، Inc. مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟

تحليل التقييم

لقد كانت شركة PerkinElmer, Inc. لاعبًا رئيسيًا في أسواق علوم الحياة والتشخيص. لتقييم ما إذا كانت الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها، نقوم بتحليل العديد من النسب المالية واتجاهات السوق.

نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).

اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ نسبة السعر إلى الربحية لشركة PerkinElmer تقريبًا 25.4. وهذا يدل على أن المستثمرين على استعداد للدفع $25.40 لكل دولار من الأرباح، وهو مرتفع نسبيًا مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 22.3.

نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).

تم الإبلاغ عن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية لـ PerkinElmer عند 3.2. في المقابل، فإن متوسط نسبة السعر إلى القيمة الدفترية في قطاع الرعاية الصحية يحوم حوله 2.8. يشير هذا إلى أن سهم PerkinElmer يتم تداوله بعلاوة مقارنة بقيمته الدفترية.

نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).

نسبة EV/EBITDA الخاصة بـ PerkinElmer موجودة حاليًا 16.5، وهو أعلى من متوسط الصناعة 14.7. قد يشير ارتفاع قيمة EV/EBITDA إلى أن قيمة السهم مبالغ فيها.

اتجاهات أسعار الأسهم

في الأشهر الـ 12 الماضية، شهد سعر سهم PerkinElmer تقلبات، بدءًا من حوالي $75.00 إلى ذروتها عند $95.00. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول السهم بحوالي $82.00، مسجلا انخفاضا بنحو 13.7% من أعلى مستوى له في 12 شهرًا.

عائد الأرباح ونسب الدفع

تقدم PerkinElmer عائد أرباح سنوي قدره 1.1%. يتم الإبلاغ عن نسبة توزيع الأرباح في 20%مما يشير إلى اتباع نهج متحفظ تجاه إعادة الأموال النقدية إلى المساهمين مع الاستمرار في إعادة الاستثمار في النمو.

إجماع المحللين

وفقًا لأحدث إجماع من المحللين الماليين، تم تصنيف السهم على أنه عقد. ومن بين المحللين. 40% أقترح "شراء"، 50% تشير إلى "تعليق" و 10% يوصي "بيع".

متري بيركين إلمر متوسط الصناعة
نسبة السعر إلى الربحية 25.4 22.3
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 3.2 2.8
نسبة EV/EBITDA 16.5 14.7
السعر المرتفع لمدة 12 شهرًا $95.00
سعر السهم الحالي $82.00
عائد الأرباح 1.1%
نسبة توزيع الأرباح 20%
إجماع المحللين عقد



المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة PerkinElmer, Inc.

المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة PerkinElmer, Inc.

تعمل شركة PerkinElmer, Inc. في بيئة معقدة تشكل مخاطر عديدة على صحتها المالية وتوجهها الاستراتيجي. يوضح هذا الفصل المخاطر الداخلية والخارجية التي تؤثر على الشركة، بالإضافة إلى الاعتبارات التشغيلية والاستراتيجية المستمدة من إفصاحاتها الأخيرة.

Overview المخاطر الداخلية والخارجية

مسابقة الصناعة: يتميز سوق علوم الحياة والتشخيص بقدرة تنافسية عالية. ومن بين المنافسين الرئيسيين شركة Thermo Fisher Scientific، وIllumina، وAgilent Technologies، التي تحتفظ بحصة سوقية كبيرة. في عام 2022، حصل بيركين إلمر على تقدير تقريبي 6.3% حصة السوق العالمية لأدوات علوم الحياة.

التغييرات التنظيمية: تخضع قطاعات الرعاية الصحية والتشخيص لرقابة صارمة، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا. يمكن أن تؤثر اللوائح الجديدة على عمليات التصنيع والموافقات على المنتجات. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت شركة PerkinElmer عن تجاوز التكاليف المرتبطة بالامتثال 50 مليون دولار سنويا.

ظروف السوق: يمكن أن تؤثر الانكماشات الاقتصادية سلبًا على الإنفاق الرأسمالي في مجال الرعاية الصحية، مما يؤثر على الطلب على منتجات بيركين إلمر. أدى جائحة كوفيد-19 إلى تغيير تدفقات الإيرادات بشكل ملحوظ، حيث بلغت إيرادات عام 2021 4.5 مليار دولار يعكس أ 23% الزيادة من عام 2020 مدفوعة بالحلول التشخيصية. ومع ذلك، شهد عام 2022 انخفاضًا في الإيرادات بنحو 9%.

المخاطر التشغيلية أو المالية أو الإستراتيجية

في تقارير الأرباح الأخيرة، سلط بيركين إلمر الضوء على العديد من المخاطر التشغيلية والمالية:

  • اضطرابات سلسلة التوريد: أثرت تحديات سلسلة التوريد العالمية على تسليم المكونات في الوقت المناسب. أبلغت الشركة عن تأخيرات أدت إلى خسارة إيرادات تقدر بحوالي 20 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023.
  • تبعيات البحث والتطوير: تستثمر شركة PerkinElmer بكثافة في البحث والتطوير، بما يقرب من 430 مليون دولار المخصصة في السنة المالية الماضية. قد يؤدي الفشل في الابتكار إلى تضاؤل ​​الميزة التنافسية.
  • تكامل الاستحواذ: استحواذ PerkinElmer على BioLegend في عام 2021 لصالح 5.25 مليار دولار يتطلب التكامل الناجح للاستفادة من أوجه التآزر. يمكن أن تؤدي تحديات التكامل المستمرة إلى عدم الكفاءة التشغيلية.

استراتيجيات التخفيف

ولمعالجة هذه المخاطر، قامت شركة PerkinElmer بتطوير العديد من استراتيجيات التخفيف:

  • تنويع الموردين: ولتقليل مخاطر سلسلة التوريد، تعمل الشركة على توسيع قاعدة مورديها على المستوى الدولي، بهدف تقليل الاعتماد على موردين فرديين.
  • زيادة الاستثمار في الأتمتة: لتعزيز الكفاءة التشغيلية، تستثمر شركة PerkinElmer في تقنيات التشغيل الآلي، مستهدفة أ 15% خفض تكاليف التصنيع بحلول عام 2025.
  • المشاركة التنظيمية: تعمل الشركة بنشاط مع الهيئات التنظيمية لضمان الامتثال وتبسيط عمليات الموافقة.

جدول ملخص عوامل الخطر

عامل الخطر الوصف التأثير المالي استراتيجية التخفيف
مسابقة الصناعة وجود المنافسين الرئيسيين فقدان حصة السوق تنويع عروض المنتجات
التغييرات التنظيمية تكاليف الامتثال والغرامات المحتملة يتجاوز 50 مليون دولار سنويا المشاركة النشطة مع الهيئات التنظيمية
ظروف السوق الركود الاقتصادي يؤثر على الطلب تراجع الإيرادات 9% في 2022 تعزيز مبادرات المبيعات والتسويق
اضطرابات سلسلة التوريد التأخير في تسليم المكونات خسارة تقدر بـ 20 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023 تنويع الموردين
تبعيات البحث والتطوير ارتفاع الاستثمار في البحث والتطوير أنفقت 430 مليون دولار العام المالي الماضي التركيز على المشاريع ذات الإمكانات العالية
تكامل الاستحواذ تحديات دمج العمليات أوجه القصور التشغيلية المحتملة عمليات التكامل المبسطة



آفاق النمو المستقبلي لشركة PerkinElmer, Inc.

فرص النمو

تتمتع شركة PerkinElmer, Inc. بموقع يتيح لها تحقيق نمو كبير مدفوعًا بعوامل متعددة. ويتجلى تركيز الشركة على الحلول المبتكرة في قطاعات علوم الحياة والتشخيص، حيث تقوم بتوسيع عروض منتجاتها وتواجدها في السوق.

ابتكارات المنتج: أطلقت شركة PerkinElmer العديد من المنتجات الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز التشخيص وأبحاث علوم الحياة. والجدير بالذكر أن الشركة قدمت GSP® (منصة الفحص الجيني)، والذي يهدف إلى تبسيط عمليات الاختبار الجيني. ومن المتوقع أن يلعب هذا الابتكار دورًا في توسيع حصتها السوقية في سوق الاختبارات الجينية، المتوقع أن تصل إليه 20.7 مليار دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.7% من 2020 إلى 2025.

توسعات السوق: في عام 2022، دخلت شركة PerkinElmer السوق الآسيوية، مستهدفة على وجه التحديد الصين والهند، حيث تنمو خدمات البحث والتشخيص بسرعة. من المتوقع أن ينمو سوق التشخيص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 26.3 مليار دولار في عام 2020 إلى 49.2 مليار دولار بحلول عام 2027، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية.

عمليات الاستحواذ: استحواذ PerkinElmer على أسطورة بيولوجية في عام 2021 لحوالي 5.25 مليار دولار تعتبر خطوة استراتيجية لتعزيز مجموعة منتجاتها في قطاع علوم الحياة. يؤدي هذا الاستحواذ إلى توسيع قدراتها في مجال علم المناعة وبيولوجيا الخلية، مما يمهد الطريق لفرص البيع المتبادل وزيادة اختراق السوق.

توقعات نمو الإيرادات المستقبلية: يتوقع المحللون أن تنمو إيرادات PerkinElmer بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 9.5% على مدى السنوات الخمس المقبلة. توقعات الإيرادات لعام 2023 تقريبًا 3.6 مليار دولار، مع وصول التقديرات 4.9 مليار دولار بحلول عام 2027.

تقديرات الأرباح: وتتوقع الشركة أن تنمو ربحية السهم (EPS) من $3.25 في عام 2022 إلى ما يقدر بـ $4.30 بحلول عام 2025. وهذا يدل على وجود مسار قوي لنمو الأرباح مدعومًا بالكفاءات التشغيلية والاستثمارات الإستراتيجية.

المبادرات والشراكات الإستراتيجية: إن تعاون PerkinElmer مع شركات التكنولوجيا الحيوية والمؤسسات البحثية الرائدة يعزز خط أنابيب البحث والتطوير الخاص بها. على سبيل المثال، الشراكة مع إلومينا يركز على الحلول الجينومية المتقدمة، مما قد يضيف مصادر إيرادات جديدة وآفاق نمو قوية.

المزايا التنافسية: وتحتفظ الشركة بالعديد من المزايا التنافسية، بما في ذلك البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة، ومحفظة الملكية الفكرية الواسعة، وبصمة المبيعات العالمية. بيركين إلمر يصمد 2000 براءة اختراعمما يعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال الابتكار عبر قطاعاتها المستهدفة.

محرك النمو التفاصيل التأثير المالي
ابتكارات المنتجات إطلاق GSP® للاختبارات الجينية نمو السوق المتوقع: 20.7 مليار دولار بحلول عام 2025
توسيع السوق دخول الأسواق الآسيوية (الصين والهند) سوق تشخيص منطقة آسيا والمحيط الهادئ: 49.2 مليار دولار بحلول عام 2027
عمليات الاستحواذ الاستحواذ على Biolegend التكلفة: 5.25 مليار دولار؛ زيادة حصة السوق
توقعات نمو الإيرادات معدل النمو السنوي المتوقع نمو بنسبة 9.5%؛ 3.6 مليار دولار في عام 2023 إلى 4.9 مليار دولار بحلول عام 2027
تقديرات الأرباح نمو ربحية السهم المتوقع من 3.25 دولار في عام 2022 إلى 4.30 دولار بحلول عام 2025
الشراكات الاستراتيجية التعاون مع إلومينا مصادر الإيرادات الجديدة المحتملة
المزايا التنافسية براءات الاختراع والتكنولوجيا تم الاحتفاظ بأكثر من 2000 براءة اختراع

تجمع فرص النمو هذه بين مكانة شركة PerkinElmer, Inc. بشكل إيجابي في مشهد تنافسي، مع دعم مالي قوي وتركيز واضح على تعزيز حضورها في السوق وعروض المنتجات.


DCF model

Revvity, Inc. (0KHE.L) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.